2014年中央本級支出決算數(shù)為22570.07億
- 發(fā)布時間:2015-07-10 11:23:00 來源:中國新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:羅伯特
中新網(wǎng)7月10日電 據(jù)財政部網(wǎng)站消息,財政部發(fā)布了2014年中央本級支出決算。數(shù)據(jù)顯示,2014年中央本級支出預(yù)算數(shù)為22506億元,決算數(shù)為22570.07億元,完成預(yù)算的100.3%。其中,2014年教育支出預(yù)算數(shù)為1195億元,決算數(shù)為1253.62億元,完成預(yù)算的104.9%。
中央本級支出決算情況具體如下:
2014年中央本級支出預(yù)算數(shù)為22506億元,決算數(shù)為22570.07億元,完成預(yù)算的100.3%。具體情況如下:
1.2014年一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1003.4億元,決算數(shù)為1050.43億元,完成預(yù)算的104.7%。其中:
(1)人大事務(wù)預(yù)算數(shù)為7.06億元,決算數(shù)為7.55億元,完成預(yù)算的106.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(2)政協(xié)事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.65億元,決算數(shù)為4.82億元,完成預(yù)算的103.7%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(3)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算數(shù)為24.16億元,決算數(shù)為43.52億元,完成預(yù)算的180.1%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)發(fā)展與改革事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.58億元,決算數(shù)為6.71億元,完成預(yù)算的146.5%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(5)統(tǒng)計信息事務(wù)預(yù)算數(shù)為34.08億元,決算數(shù)為36.45億元,完成預(yù)算的107%。主要是基本建設(shè)支出和規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(6)財政事務(wù)預(yù)算數(shù)為12.97億元,決算數(shù)為12.69億元,完成預(yù)算的97.8%。主要是為貫徹落實國務(wù)院關(guān)于盤活存量資金的要求,按照總預(yù)算會計制度規(guī)定,2014年執(zhí)行中收回部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,抵減當(dāng)年支出。
(7)稅收事務(wù)預(yù)算數(shù)為483.85億元,決算數(shù)為504.47億元,完成預(yù)算的104.3%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(8)審計事務(wù)預(yù)算數(shù)為10.34億元,決算數(shù)為11.37億元,完成預(yù)算的110%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(9)海關(guān)事務(wù)預(yù)算數(shù)為116.77億元,決算數(shù)為121.48億元,完成預(yù)算的104%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(10)人力資源事務(wù)預(yù)算數(shù)為21.01億元,決算數(shù)為21.62億元,完成預(yù)算的102.9%。主要是各項考試項目支出增加。
(11)商貿(mào)事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.17億元,決算數(shù)為6.49億元,完成預(yù)算的105.2%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(12)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)預(yù)算數(shù)為43.34億元,決算數(shù)為43.87億元,完成預(yù)算的101.2%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(13)工商行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.96億元,決算數(shù)為6.05億元,完成預(yù)算的122%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(14)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)預(yù)算數(shù)為92.13億元,決算數(shù)為103.14億元,完成預(yù)算的112%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(15)民族事務(wù)預(yù)算數(shù)為1.55億元,決算數(shù)為1.75億元,完成預(yù)算的112.9%。主要是第六次全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰大會相關(guān)支出增加。
(16)檔案事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.96億元,決算數(shù)為3.03億元,完成預(yù)算的102.4%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(17)群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算數(shù)為28.81億元,決算數(shù)為31.07億元,完成預(yù)算的107.8%。主要是大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃支出增加。
2.2014年外交支出預(yù)算數(shù)為376.81億元,決算數(shù)為360.09億元,完成預(yù)算的95.6%。其中:
(1)外交管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.27億元,決算數(shù)為7.02億元,完成預(yù)算的112%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(2)駐外機(jī)構(gòu)預(yù)算數(shù)為67.37億元,決算數(shù)為64.82億元,完成預(yù)算的96.2%。主要是駐外機(jī)構(gòu)館舍改造支出減少。
(3)對外援助預(yù)算數(shù)為197.76億元,決算數(shù)為184.57億元,完成預(yù)算的93.3%。主要是部分對外援助項目支出減少。
(4)國際組織預(yù)算數(shù)為70.29億元,決算數(shù)為73.72億元,完成預(yù)算的104.9%。主要是維和攤款支出增加。
(5)對外合作與交流預(yù)算數(shù)為22.33億元,決算數(shù)為24.27億元,完成預(yù)算的108.7%。主要是維和行動支出增加。
3.2014年國防支出預(yù)算數(shù)為8054.49億元,決算數(shù)為8055.14億元,完成預(yù)算的100%。
4.2014年公共安全支出預(yù)算數(shù)為1389.15億元,決算數(shù)為1477.76億元,完成預(yù)算的106.4%。其中:
(1)武裝警察預(yù)算數(shù)為1074.17億元,決算數(shù)為1161.16億元,完成預(yù)算的108.1%。主要是部隊調(diào)整工資津貼標(biāo)準(zhǔn)支出增加。
(2)公安預(yù)算數(shù)為164.88億元,決算數(shù)為166.24億元,完成預(yù)算的100.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)檢察預(yù)算數(shù)為3.73億元,決算數(shù)為6.75億元,完成預(yù)算的181.%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)法院預(yù)算數(shù)為5.28億元,決算數(shù)為5.53億元,完成預(yù)算的104.7%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(5)司法預(yù)算數(shù)為1.94億元,決算數(shù)為2.37億元,完成預(yù)算的122.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(6)緝私警察預(yù)算數(shù)為18.23億元,決算數(shù)為18.85億元,完成預(yù)算的103.4%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
5.2014年教育支出預(yù)算數(shù)為1195億元,決算數(shù)為1253.62億元,完成預(yù)算的104.9%。其中:
(1)教育管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為1.68億元,決算數(shù)為1.78億元,完成預(yù)算的106%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(2)普通教育預(yù)算數(shù)為1067.22億元,決算數(shù)為1119.98億元,完成預(yù)算的104.9%。主要是國家助學(xué)貸款貼息和風(fēng)險補(bǔ)償金、規(guī)范津貼補(bǔ)貼等支出增加。
(3)職業(yè)教育預(yù)算數(shù)為3.7億元,決算數(shù)為5.92億元,完成預(yù)算的160%。主要是中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃等支出增加。
(4)廣播電視教育預(yù)算數(shù)為1.85億元,決算數(shù)為1.85億元,完成預(yù)算的100%。
(5)留學(xué)教育預(yù)算數(shù)為52.5億元,決算數(shù)為52.5億元,完成預(yù)算的100%。
(6)進(jìn)修及培訓(xùn)預(yù)算數(shù)為24.55億元,決算數(shù)為25.59億元,完成預(yù)算的104.2%。主要是校園綜合維修改造支出增加。
(7)其他教育支出預(yù)算數(shù)為43.5億元,決算數(shù)為46億元,完成預(yù)算的105.7%。主要是向西部地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校配送電腦等支出增加。
6.2014年科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算數(shù)為2580.41億元,決算數(shù)為2436.66億元,完成預(yù)算的94.4%。其中:
(1)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.9億元,決算數(shù)為7.06億元,完成預(yù)算的102.3%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(2)基礎(chǔ)研究預(yù)算數(shù)為405.18億元,決算數(shù)為428.84億元,完成預(yù)算的105.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)應(yīng)用研究預(yù)算數(shù)為1343.23億元,決算數(shù)為1344.97億元,完成預(yù)算的100.1%。
(4)技術(shù)研究與開發(fā)預(yù)算數(shù)為101.25億元,決算數(shù)為109.57億元,完成預(yù)算的108.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(5)科技條件與服務(wù)預(yù)算數(shù)為49.49億元,決算數(shù)為50.2億元,完成預(yù)算的101.4%。主要是電力增容項目支出增加。
(6)社會科學(xué)預(yù)算數(shù)為36.61億元,決算數(shù)為37.33億元,完成預(yù)算的102%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(7)科學(xué)技術(shù)普及預(yù)算數(shù)為12.23億元,決算數(shù)為12.33億元,完成預(yù)算的100.8%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(8)科技交流與合作預(yù)算數(shù)為24.02億元,決算數(shù)為24.06億元,完成預(yù)算的100.2%。1
7.2014年文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為227.68億元,決算數(shù)為223億元,完成預(yù)算的97.9%。其中:
(1)文化預(yù)算數(shù)為30.41億元,決算數(shù)為36.81億元,完成預(yù)算的121%。主要是基本建設(shè)、國家圖書館重新開館籌備經(jīng)費(fèi)等支出增加。
(2)文物預(yù)算數(shù)為14.42億元,決算數(shù)為18.13億元,完成預(yù)算的125.7%。主要是國家重點(diǎn)文物保護(hù)專項補(bǔ)助支出增加。
(3)體育預(yù)算數(shù)為16.96億元,決算數(shù)為17.49億元,完成預(yù)算的103.1%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼等支出增加。
(4)廣播影視預(yù)算數(shù)為49.42億元,決算數(shù)為69.05億元,完成預(yù)算的139.7%。主要是加強(qiáng)重點(diǎn)媒體國際傳播能力建設(shè)支出增加。
(5)新聞出版預(yù)算數(shù)為40.43億元,決算數(shù)為56.72億元,完成預(yù)算的140.3%。主要是加強(qiáng)重點(diǎn)媒體國際傳播能力建設(shè)支出增加。
(6)其他文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為76.04億元,決算數(shù)為24.8億元,完成預(yù)算的32.6%。主要是年初預(yù)算列本科目的加強(qiáng)重點(diǎn)媒體國際傳播能力建設(shè)等支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目,本科目支出相應(yīng)減少。
8.2014年社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為714.93億元,決算數(shù)為699.91億元,完成預(yù)算的97.9%。其中:
(1)人力資源和社會保障管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.19億元,決算數(shù)為4.44億元,完成預(yù)算的106%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(2)民政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.97億元,決算數(shù)為6.01億元,完成預(yù)算的120.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)財政對社會保險基金的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為102.77億元,決算數(shù)為102.77億元,完成預(yù)算的100%。
(4)補(bǔ)充全國社會保障基金預(yù)算數(shù)為200億元,決算數(shù)為200億元,完成預(yù)算的100%。
(5)行政事業(yè)單位離退休預(yù)算數(shù)為352.23億元,決算數(shù)為328.79億元,完成預(yù)算的93.3%。主要是年初預(yù)算列本科目的規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目,本科目支出相應(yīng)減少。
(6)企業(yè)改革補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為2.11億元。主要是廠辦大集體改革補(bǔ)助支出增加。
(7)就業(yè)補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為8.25億元,決算數(shù)為8.27億元,完成預(yù)算的100%。
(8)撫恤預(yù)算數(shù)為1.95億元,決算數(shù)為1.39億元,完成預(yù)算的71.3%。主要是部分據(jù)實結(jié)算項目支出減少。
(9)退役安置預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為0.01億元。主要是退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)支出增加。
(10)社會福利預(yù)算數(shù)為0.53億元,決算數(shù)為0.53億元,完成預(yù)算的100%。
(11)殘疾人事業(yè)預(yù)算數(shù)為4.68億元,決算數(shù)為4.78億元,完成預(yù)算的102.1%。主要是殘疾人狀況專項調(diào)查支出增加。
(12)城市居民最低生活保障預(yù)算數(shù)為4.94億元,決算數(shù)為5.26億元,完成預(yù)算的106.5%。主要是城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助支出增加。
(13)其他城市生活救助預(yù)算數(shù)為0.02億元,決算數(shù)為0.5億元,完成預(yù)算的2500%。主要是城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助支出增加。
(14)自然災(zāi)害生活救助預(yù)算數(shù)為1.35億元,決算數(shù)為4.26億元,完成預(yù)算的315.6%。主要是中央級救災(zāi)儲備物資采購和受災(zāi)群眾生活困難救助支出增加。
(15)紅十字事業(yè)預(yù)算數(shù)為0.4億元,決算數(shù)為0.43億元,完成預(yù)算的105%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(16)其他農(nóng)村生活救助預(yù)算數(shù)為0.01億元,決算數(shù)為0.01億元,完成預(yù)算的100%。
(17)其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為28.64億元,決算數(shù)為30.35億元,完成預(yù)算的106%。主要是基本建設(shè)支出增加。
9.2014年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算數(shù)為140.74億元,決算數(shù)為90.25億元,完成預(yù)算的64.1%。其中:
(1)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為3.84億元,決算數(shù)為4.01億元,完成預(yù)算的104.4%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(2)公立醫(yī)院預(yù)算數(shù)為34.95億元,決算數(shù)為47.15億元,完成預(yù)算的134.9%。主要是基本建設(shè)、設(shè)備購置等支出增加。
(3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)預(yù)算數(shù)為0.57億元,決算數(shù)為0.57億元,完成預(yù)算的100%。
(4)公共衛(wèi)生預(yù)算數(shù)為7.89億元,決算數(shù)為8.22億元,完成預(yù)算的104.2%。主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助支出增加。
(5)醫(yī)療保障預(yù)算數(shù)為11.66億元,決算數(shù)為12.76億元,完成預(yù)算的109.4%。主要是優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助等支出增加。
(6)中醫(yī)藥預(yù)算數(shù)為0.39億元,決算數(shù)為0.39億元,完成預(yù)算的100%。
(7)人口與計劃生育事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.03億元,決算數(shù)為4.15億元,完成預(yù)算的103%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(8)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為10.71億元,決算數(shù)為11.12億元,完成預(yù)算的103.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(9)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算數(shù)為66.7億元,決算數(shù)為1.88億元,完成預(yù)算的2.8%。主要是年初預(yù)算列入本科目的部分醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目或?qū)Φ胤睫D(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
10.2014年節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為290.67億元,決算數(shù)為344.74億元,完成預(yù)算的118.6%。其中:
(1)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.16億元,決算數(shù)為4.4億元,完成預(yù)算的105.8%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼等支出增加。
(2)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察預(yù)算數(shù)為4.24億元,決算數(shù)為5.17億元,完成預(yù)算的121.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)污染防治預(yù)算數(shù)為1.1億元,決算數(shù)為4.14億元,完成預(yù)算的376.4%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)自然生態(tài)保護(hù)預(yù)算數(shù)為1.12億元,決算數(shù)為1.12億元,完成預(yù)算的100%。
(5)天然林保護(hù)預(yù)算數(shù)為14.19億元,決算數(shù)為19.44億元,完成預(yù)算的137%。主要是重點(diǎn)國有林區(qū)停止天然林商業(yè)性采伐補(bǔ)助支出增加。
(6)退耕還林預(yù)算數(shù)為3.41億元,決算數(shù)為3.81億元,完成預(yù)算的111.7%。主要是退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助支出增加。
(7)風(fēng)沙荒漠治理預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為0.5億元。主要是基本建設(shè)支出增加。
(8)退牧還草預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為0.28億元。主要是基本建設(shè)支出增加。
(9)能源節(jié)約利用預(yù)算數(shù)為77.98億元,決算數(shù)為79.48億元,完成預(yù)算的101.9%。主要是節(jié)能專項資金和基本建設(shè)支出增加。
(10)污染減排預(yù)算數(shù)為4.38億元,決算數(shù)為7.5億元,完成預(yù)算的171.2%。主要是環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)及運(yùn)行支出增加。
(11)可再生能源預(yù)算數(shù)為4.08億元,決算數(shù)為5.69億元,完成預(yù)算的139.5%。主要是煤層氣(瓦斯)抽采利用補(bǔ)貼支出增加。
(12)資源綜合利用預(yù)算數(shù)為0.04億元,決算數(shù)為1.49億元,完成預(yù)算的3725%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(13)能源管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為129.97億元,決算數(shù)為166.72億元,完成預(yù)算的128.3%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(14)其他節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為46億元,決算數(shù)為45億元,完成預(yù)算的97.8%。主要是年初預(yù)算列入本科目的部分支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目,本科目支出相應(yīng)減少。
11.2014年城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為6.21億元,決算數(shù)為17.18億元,完成預(yù)算的276.7%。其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.94億元,決算數(shù)為3.26億元,完成預(yù)算的110.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理預(yù)算數(shù)為0.26億元,決算數(shù)為0.26億元,完成預(yù)算的100%。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施預(yù)算數(shù)為3.01億元,決算數(shù)為13.07億元,完成預(yù)算的434.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為0.59億元。主要是基本建設(shè)支出增加。
12.2014年農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為493.47億元,決算數(shù)為539.67億元,完成預(yù)算的109.4%。其中:
(1)農(nóng)業(yè)預(yù)算數(shù)為303.61億元,決算數(shù)為345.34億元,完成預(yù)算的113.7%。主要是棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼支出增加。
(2)林業(yè)預(yù)算數(shù)為36.19億元,決算數(shù)為38.98億元,完成預(yù)算的107.7%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)水利預(yù)算數(shù)為73.76億元,決算數(shù)為83.43億元,完成預(yù)算的113.1%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)南水北調(diào)預(yù)算數(shù)為35.77億元,決算數(shù)為31.98億元,完成預(yù)算的89.4%。主要是國家重大水利工程建設(shè)基金增值稅返還資金減少。
(5)扶貧預(yù)算數(shù)為6.42億元,決算數(shù)為8.43億元,完成預(yù)算的131.3%。主要是小額信貸扶貧試點(diǎn)項目支出增加。
(6)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)預(yù)算數(shù)為19.82億元,決算數(shù)為19.85億元,完成預(yù)算的100.2%。主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目審核檢查專項經(jīng)費(fèi)支出增加。
(7)農(nóng)村綜合改革預(yù)算數(shù)為7.8億元,決算數(shù)為7.8億元,完成預(yù)算的100%。
(8)其他農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為10.1億元,決算數(shù)為3.86億元,完成預(yù)算的38.2%。主要是部門業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少。
13.2014年交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為630.17億元,決算數(shù)為731.16億元,完成預(yù)算的116%。其中:
(1)公路水路運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為92.77億元,決算數(shù)為102.65億元,完成預(yù)算的110.6%。主要是中央航運(yùn)企業(yè)老舊運(yùn)輸船舶報廢更新補(bǔ)助支出增加。
(2)鐵路運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為231.01億元,決算數(shù)為317.73億元,完成預(yù)算的137.5%。主要是鐵路建設(shè)基金增值稅返還和基本建設(shè)支出增加。
(3)民用航空運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為15.36億元,決算數(shù)為21.95億元,完成預(yù)算的142.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼預(yù)算數(shù)為0.93億元,決算數(shù)為1.4億元,完成預(yù)算的150.5%。主要是對農(nóng)村道路客運(yùn)等方面的成品油補(bǔ)貼支出增加。
(5)郵政業(yè)支出預(yù)算數(shù)為75.65億元,決算數(shù)為76.26億元,完成預(yù)算的100.8%。主要是郵政業(yè)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)工程支出增加。
(6)車輛購置稅支出預(yù)算數(shù)為207.47億元,決算數(shù)為211.17億元,完成預(yù)算的101.8%。主要是車購稅收入增加,相應(yīng)增加支出。
(7)其他交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為6.98億元,決算數(shù)為零。主要是年初預(yù)算列本科目的部分支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
14.2014年資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為313.17億元,決算數(shù)為362.31億元,完成預(yù)算的115.7%。其中:
(1)資源勘探開發(fā)預(yù)算數(shù)為21.45億元,決算數(shù)為22.71億元,完成預(yù)算的105.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(2)制造業(yè)預(yù)算數(shù)為138.85億元,決算數(shù)為177.52億元,完成預(yù)算的127.9%。主要是新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計劃參股創(chuàng)業(yè)投資基金和基本建設(shè)支出增加。
(3)建筑業(yè)預(yù)算數(shù)為0.04億元,決算數(shù)為0.04億元,完成預(yù)算的100%。
(4)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為50.38億元,決算數(shù)為65.01億元,完成預(yù)算的129%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(5)安全生產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為11.49億元,決算數(shù)為15.98億元,完成預(yù)算的139.1%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(6)國有資產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為8.13億元,決算數(shù)為7.83億元,完成預(yù)算的96.3%。主要是按照總預(yù)算會計制度規(guī)定,2014年執(zhí)行中收回部分項目結(jié)余資金,抵減當(dāng)年支出。
(7)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預(yù)算數(shù)為45.7億元,決算數(shù)為45.72億元,完成預(yù)算的100%。
(8)其他資源勘探電力信息等支出預(yù)算數(shù)為37.13億元,決算數(shù)為27.5億元,完成預(yù)算的74.1%。主要是年初預(yù)算列本科目的部分基本建設(shè)項目貸款貼息執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
15.2014年商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算數(shù)為25.23億元,決算數(shù)為24.2億元,完成預(yù)算的95.9%。其中:
(1)商業(yè)流通事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.55億元,決算數(shù)為8.37億元,完成預(yù)算的127.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(2)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為2.07億元,決算數(shù)為2.1億元,完成預(yù)算的101.4%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(3)涉外發(fā)展服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為14.6億元,決算數(shù)為13.63億元,完成預(yù)算的93.4%。主要是年初預(yù)算列本科目的部分外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
(4)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算數(shù)為2.01億元,決算數(shù)為0.1億元,完成預(yù)算的5%。主要是因相關(guān)政策未明確,中央企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼等未支出。
16.2014年金融支出預(yù)算數(shù)為205.71億元,決算數(shù)為243.54億元,完成預(yù)算的118.4%。
(1)金融部門行政支出預(yù)算數(shù)為55.75億元,決算數(shù)為51.84億元,完成預(yù)算的93%。主要是年初預(yù)算列本科目的部分支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目,本科目支出相應(yīng)減少。
(2)金融部門監(jiān)管支出預(yù)算數(shù)為11.35億元,決算數(shù)為12.13億元,完成預(yù)算的106.9%。主要是金融監(jiān)管稽查辦案費(fèi)、考試費(fèi)支出增加。
(3)金融發(fā)展支出預(yù)算數(shù)為10億元,決算數(shù)為14.41億元,完成預(yù)算的144.1%。主要是據(jù)實結(jié)算支出增加。
(4)其他金融支出預(yù)算數(shù)為128.61億元,決算數(shù)為165.16億元,完成預(yù)算的128.4%。主要是農(nóng)行委托資產(chǎn)處置手續(xù)費(fèi)和超收獎勵支出增加。
17.2014年國土海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)為305.21億元,決算數(shù)為360.47億元,完成預(yù)算的118.1%。其中:
(1)國土資源事務(wù)預(yù)算數(shù)為112.87億元,決算數(shù)為105.65億元,完成預(yù)算的93.6%。主要是礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出減少。
(2)海洋管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為60.31億元,決算數(shù)為105.87億元,完成預(yù)算的175.5%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)測繪事務(wù)預(yù)算數(shù)為12.63億元,決算數(shù)為12.8億元,完成預(yù)算的101.3%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)地震事務(wù)預(yù)算數(shù)為18.95億元,決算數(shù)為19.29億元,完成預(yù)算的101.8%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。
(5)氣象事務(wù)預(yù)算數(shù)為84.04億元,決算數(shù)為104.86億元,完成預(yù)算的124.8%。主要是氣象衛(wèi)星工程經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)支出增加。
(6)其他國土海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)為16.41億元,決算數(shù)為12億元,完成預(yù)算的73.1%。主要是部門業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少。
18.2014年住房保障支出預(yù)算數(shù)為378.85億元,決算數(shù)為405.41億元,完成預(yù)算的107%。其中:
(1)保障性安居工程支出預(yù)算數(shù)為68.16億元,決算數(shù)為97.84億元,完成預(yù)算的143.5%。主要是城市棚戶區(qū)改造、公共租賃住房、城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補(bǔ)貼、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出增加。
(2)住房改革支出預(yù)算數(shù)為310.69億元,決算數(shù)為307.57億元,完成預(yù)算的99%。主要是稅務(wù)、海關(guān)等中央垂直管理部門住房改革支出減少。
19.2014年糧油物資儲備支出預(yù)算數(shù)為979.04億元,決算數(shù)為1160.94元,完成預(yù)算的118.6%。其中:
(1)糧油事務(wù)預(yù)算數(shù)為83.41億元,決算數(shù)為88.99億元,完成預(yù)算的106.7%。主要是采購東北地區(qū)粳稻和玉米費(fèi)用補(bǔ)貼支出增加。
(2)物資事務(wù)預(yù)算數(shù)為14.58億元,決算數(shù)為19.63億元,完成預(yù)算的134.6%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)糧油儲備預(yù)算數(shù)為538.3億元,決算數(shù)為671.16億元,完成預(yù)算的124.7%。主要是中央儲備糧油利息費(fèi)用補(bǔ)貼支出增加。
20.2014年國債還本付息支出預(yù)算數(shù)為2693.6億元,決算數(shù)為2603.6億元,完成預(yù)算的96.7%。其中:
(1)國內(nèi)債務(wù)付息預(yù)算數(shù)為2636億元,決算數(shù)為2551.47億元,完成預(yù)算的96.8%。主要是內(nèi)債付息支出減少。
(2)國外債務(wù)付息預(yù)算數(shù)為27.23億元,決算數(shù)為23.21億元,完成預(yù)算的85.2%。主要是外債付息支出減少。
(3)國內(nèi)外債務(wù)發(fā)行預(yù)算數(shù)為30.37億元,決算數(shù)為28.92億元,完成預(yù)算的95.2%。主要是國債發(fā)行兌付費(fèi)用和外債發(fā)行費(fèi)減少。
21.2014年其他支出預(yù)算數(shù)為502.06億元,決算數(shù)為129.99億元,完成預(yù)算的25.9%。主要是年初預(yù)算列本科目的基本建設(shè)支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
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